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        2021年湖南省城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算公开

        来源:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 时间:2022-09-19

        目录

        第一部分城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        2021年度部门整体支出绩效评价报告

         

        第一部分 城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

        一、部门职责

        城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网是国家的法律监督机关,接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

        1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全省检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        2.贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

        3.依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。

        4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

        5.负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        6.负责由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。       

        7.负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

        8.受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。

        9.负责检察机关的理论研究工作。

        10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

        11.负责检务督察工作。

        12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

        13.负责其他应当由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。

        城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网现有5个内设机构,分别为:办公室、政治部(司法警察大队)、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

        (二)决算单位构成。

        城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。

         

        第二部分 部门决算表

         

        一、收入支出决算总表
        公开01表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网   2021年度     金额单位:万元
        收入 支出
        项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
        栏次   1 栏次   2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,322.38 一、一般公共服务支出 32 7.5
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
        四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1,281.95
        五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 4.98
        六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
        七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 159.67 八、社会保障和就业支出 39 86.42
          9   九、卫生健康支出 40 66.9
          10   十、节能环保支出 41 0.00
          11   十一、城乡社区支出 42 0.00
          12   十二、农林水支出 43 0.00
          13   十三、交通运输支出 44 0.00
          14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
          16   十六、金融支出 47 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
          19   十九、住房保障支出 50 67.15
          20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
          21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
          22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
          23   二十三、其他支出 54 0.00
          24   二十四、债务还本支出 55 0.00
          25   二十五、债务付息支出 56 0.00
          26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
        本年收入合计 27 1,482.05 本年支出合计 58 1,514.90
        使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
        年初结转和结余 29 173.66 年末结转和结余 60 140.82
          30     61  
        总计 31 1,655.71 总计 62 1,655.71
        注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

         

        二、收入决算表
                            公开02表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网       2021年度           金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称              
                         
                         
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 1,482.05 1,322.38 0.00 0.00 0.00 0.00 159.67
        201 一般公共服务支出 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.5
        20199 其他一般公共服务支出 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.5
        2019999   其他一般公共服务支出 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.5
        204 公共安全支出 1,249.08 1,132.62 0.00 0.00 0.00 0.00 116.46
        20404 检察 1,249.08 1,132.62 0.00 0.00 0.00 0.00 116.46
        2040401   行政运行 1,018.10 901.64 0.00 0.00 0.00 0.00 116.46
        2040402   一般行政管理事务 229.98 229.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2040410   检察监督 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20508 进修及培训 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050803   培训支出 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 86.42 50.71 0.00 0.00 0.00 0.00 35.71
        20805 行政事业单位养老支出 80.71 45 0.00 0.00 0.00 0.00 35.71
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.71
        20899 其他社会保障和就业支出 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0
        2089999   其他社会保障和就业支出 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 66.9 66.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 66.9 66.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 57 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101103   公务员医疗补助 9.9 9.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

        三、支出决算表
                          公开03表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网       2021年度         金额单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        功能分类科目编码 科目名称            
                       
                       
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 1,514.90 1,252.05 262.85 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 7.5 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00
        20199 其他一般公共服务支出 7.5 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00
        2019999   其他一般公共服务支出 7.5 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00
        204 公共安全支出 1,281.95 1,019.10 262.85 0.00 0.00 0.00
        20404 检察 1,281.95 1,019.10 262.85 0.00 0.00 0.00
        2040401   行政运行 1,018.10 1,018.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        2040402   一般行政管理事务 262.85 0.00 262.85 0.00 0.00 0.00
        2040410   检察监督 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        20508 进修及培训 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050803   培训支出 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 86.42 86.42 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 80.71 80.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 45 45 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社会保障和就业支出 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089999   其他社会保障和就业支出 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 66.9 66.9 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 66.9 66.9 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 57 57 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101103   公务员医疗补助 9.9 9.9 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

        四、财政拨款收入支出决算总表
                        公开04表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网     2021年度         金额单位:万元
        收      支     
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
                         
        栏次   1 栏次   2 3 4 5
        一、一般公共预算财政拨款 1 1,322.38 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 36 1,165.49 1,165.49 0.00 0.00
          5   五、教育支出 37 4.98 4.98 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 40 50.71 50.71 0.00 0.00
          9   九、卫生健康支出 41 66.9 66.9 0.00 0.00
          10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
          12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 51 67.15 67.15 0.00 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
          24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
          25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
          26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 27 1,322.38 本年支出合计 59 1,355.22 1,355.22 0.00 0.00
        年初财政拨款结转和结余 28 124.86 年末财政拨款结转和结余 60 92.01 92.01 0.00 0.00
          一般公共预算财政拨款 29 124.86   61        
          政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
          国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
        总计 32 1447.24 总计 64 1447.24 1447.24 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                    公开05表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网     2021年度     金额单位:万元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计 1,355.22 1,092.38 262.85
        204 公共安全支出 1,165.49 902.64 262.85
        20404 检察 1,165.49 902.64 262.85
        2040401   行政运行 901.64 901.64 0.00
        2040402   一般行政管理事务 262.85 0.00 262.85
        2040410   检察监督 1 1 0.00
        205 教育支出 4.98 4.98 0.00
        20508 进修及培训 4.98 4.98 0.00
        2050803   培训支出 4.98 4.98 0.00
        208 社会保障和就业支出 50.71 50.71 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 45 45 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 45 45 0.00
        20899 其他社会保障和就业支出 5.71 5.71 0.00
        2089999   其他社会保障和就业支出 5.71 5.71 0.00
        210 卫生健康支出 66.9 66.9 0.00
        21011 行政事业单位医疗 66.9 66.9 0.00
        2101101   行政单位医疗 57 57 0.00
        2101103   公务员医疗补助 9.9 9.9 0.00
        221 住房保障支出 67.15 67.15 0.00
        22102 住房改革支出 67.15 67.15 0.00
        2210201   住房公积金 67.15 67.15 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                      公开06表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网   2021年度       金额单位:万元
        科目
        编码
        科目名称 决算数 科目
        编码
        科目名称 决算数 科目
        编码
        科目名称 决算数
                         
        301 工资福利支出 677.69 302 商品和服务支出 406.43 307 债务利息及费用支出 0.00
        30101   基本工资 176.25 30201   办公费 46.53 30701   国内债务付息 0.00
        30102   津贴补贴 143.41 30202   印刷费 1.18 30702   国外债务付息 0.00
        30103   奖金 43.92 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
        30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
        30107   绩效工资 0.00 30205   水费 2 31002   办公设备购置 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 46.85 30206   电费 7 31003   专用设备购置 0.00
        30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 22.27 31005   基础设施建设 0.00
        30110   职工基本医疗保险缴费 55 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
        30111   公务员医疗补助缴费 10.05 30209   物业管理费 25 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
        30112   其他社会保障缴费 5.71 30211   差旅费 53.26 31008   物资储备 0.00
        30113   住房公积金 67.15 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
        30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 8 31010   安置补助 0.00
        30199   其他工资福利支出 129.35 30214   租赁费 6.26 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
        303 对个人和家庭的补助 8.26 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
        30301   离休费 0.00 30216   培训费 4.98 31013   公务用车购置 0.00
        30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 5 31019   其他交通工具购置 0.00
        30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
        30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
        30305   生活补助 8.26 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
        30306   救济费 0.00 30226   劳务费 68.36 399 其他支出 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
        30308   助学金 0.00 30228   工会经费 16.35 39907   国家赔偿费用支出 0.00
        30309   奖励金 0.00 30229   福利费 16.73 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
        30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 14.02 39999   其他支出 0.00
        30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 38.03      
        30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
              30299   其他商品和服务支出 71.46      
        人员经费合计 685.95 公用经费合计 406.43
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


         

         

         

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                              公开07表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网         2021年度           金额单位:万元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
            小计 公务用车购置费 公务用车运行费       小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        37 0.00 28 9 19 9 37 0.00 32 17.98 14.02 5
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                          公开08表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网   2021年度         金额单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                    公开09表
        部门:城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网   2021年度   金额单位:万元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
                 
        栏次 1 2 3
        合计 0.00 0.00 0.00
                 
        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计1655.71万元。与上年相比,增加151万元,增长10%,主要是因为新招录一名公务员、案件数量增多以及电子检务信息化系统及特殊信息化建设项目收支增加。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计1482.05万元,其中:财政拨款收入1322.38万元,占89.2%;其他收入159.67万元,占10.8%

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计1514.9万元,其中:基本支出1252.05万元,占82.65%;项目支出262.85万元,占17.35%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计1447.24万元,与上年相比,增加123.06万元,增长9.29%,主要是因为新招录一名公务员、案件数量增多以及电子检务信息化系统及特殊信息化建设项目收支增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出1355.22万元,占本年支出合计的89.46%,与上年相比,财政拨款支出增加155.94万元,增长13%,主要是新招录一名公务员、案件数量增多以及电子检务信息化系统及特殊信息化建设项目收支增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出1355.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1165.49万元,占86%;教育支出4.98万元,占0.37%,社会保障和就业支出50.71万元,占比3.74%;卫生健康支出66.9万元,占比4.94%;住房保障支出67.15万元,占比4.95%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为1215.18万元,支出决算数为1355.22万元,完成年初预算的105.24%,其中:

        1、公共安全-检察-行政运行年初预算为874.62万元,支出决算为901.64万元,完成年初预算的103.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加及指标调剂下达至此科目;二是受新冠疫情影响,防疫经费开支增加;

        2、公共安全-检察-一般行政事务管理年初预算为149.8万元,支出决算为262.85万元,完成年初预算的175.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案需要进行了设备购置和办案经费的年中追加。

        3、公共安全-检察-检察监督年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

        4、教育支出-进修及培训培训支出年初预算为5万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受新冠疫情影响,教育培训项目减少。

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%

        6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出年初预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%

        7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为57万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%

        8、卫生健康支出行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的100%

        9、住房保障支出住房改革支出-公房公积金年初预算为67.15万元,支出决算为67.15万元,完成年初预算的100%

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出1092.38万元,其中:人员经费685.95万元,占基本支出的62.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费406.43万元,占基本支出的37.21%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度三公经费财政拨款支出预算为37万元,支出决算为37万元,完成预算的100%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,无支出预算决算主要原因是受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国交流项目,与上年相比无差异。

        公务接待费支出预算9万元,支出决算为5万元,完成预算的55.6%,决算数小于预算数的主要原因是我院车辆老化,急需买车,但三公经费有限,2021年从公务接待费中调剂4万元至公务用车购置费,与上年相比减少4万元,减少44.44%,减少的主要原因是我院车辆老化,急需买车,但三公经费有限,2021年从公务接待费中调剂4万元至公务用车购置费。

        公务用车购置费支出预算为9万元,支出决算为17.98万元,完成预算的199.77%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新购置1台执法执勤车,与上年相比增加17.98万元,增长100%,增长的主要原因是2020年未购置新车,但我院车辆老化,急需买车,故2021年购置1台新执法执勤车。

        公务用车运行维护费支出预算为19万元,支出决算为14.02万元,完成预算的73.79%,决算数小于预算数的主要原因是我院车辆老化,急需买车,但三公经费有限,2021年从公务用车运行维护费中调剂4.98万元至公务用车购置费,与上年相比减少3.98万元,减少22.11%,减少的主要原因是我院车辆老化,急需买车,但三公经费有限,2021年从公务用车运行维护费中调剂4.98万元至公务用车购置费。

        (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元,占13.51%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32万元,占86.49%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出决算为5万元,全年共接待来访团组80个、来宾550人次,主要是接待湖南省各地检察机关和湖南省相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32万元,其中:公务用车购置费17.98万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14.02万元,主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2021年度本单位无政府性基金收支。

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出406.43万元,比上年决算数增加4.32万元,增长1.07%。主要原因是:因2021年案件数量增加导致机关运行经费增加。

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费4.98万元,用于参加上级组织的业务培训,人数43人,内容为上级组织的业务培训。本部门未举办节庆、晚会、论坛赛事等活动。

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额346.09万元,其中:政府采购货物支出200.04万元、政府采购工程支出43.84万元、政府采购服务支出102.21万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

        (政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

        十二、国有资产占用情况说明

        截至20211231日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        2021年城步苗族自治县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网加强了管理制度建设,牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理理念,进一步增强支持责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

        我院聚焦主责主业,牢固树立总体国家安全观,依法履职,努力增强人民群众的安全感。办理故意杀人、故意伤害(重伤、死亡)、放火、抢劫等严重暴力犯罪案件5461人;站在推进国家治理体系和治理能力现代化的政治高度,积极推进认罪认罚从宽制度适用,适用该制度办理案件363573人。自该制度推行以来,适用率达94%。提出量刑建议391人,法院采纳率达94%,一审服判率达99%,司法效率更高,办案效果更好。通过办案化解矛盾66起,均实现案结事了人和,达到了减少社会对抗,促进社会和谐的目的。开展羁押必要性审查12人,建议并变更强制措施12人。坚决打好疫情防控法治战,以检察履职服务六稳”“六保。严格落实机关疫情防控措施的同时,深入帮扶村督查指导,派出志愿者下沉社区、村居协助做好入户摸排、社区值守、防疫宣传等工作,组织干警捐款1万余元用于抗击新冠病毒疫情。严防死守,配合县公安局看守所排查疫情隐患2处。立足加强疫情源头防控,提前介入引导侦查取证,积极稳妥办理涉疫情案件10件,起诉14人。依法高效办理了雷某以销售防疫物资为幌子的诈骗案,为疫情防控贡献检察力量。

         

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

        三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

        六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

        七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

        八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        (一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

          

        附件

         

         

        2021年度部门整体支出绩效评价报告

        https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html)