邵东检察院 2017年部门决算说明
一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:
1、单位(本级)的主要职责:
(一)依法对全县刑事案件审查批捕、决定批捕、提起公诉;接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网依法对此工作的领导。
(二)依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼实行法律监督工作;接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网依法对此工作的领导。
2、单位(本级)的机构设置:
办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、检察技术科、民事行政检察科、控告申诉检察科、人民监督员办公室、司法警察大队、案件管理办公室、未成年人刑事检察科。
二、部门收支决算总体情况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年收、支总计均为2917.76万元。比上年增加933.6万元,同比增长47.05%。主要原因是人员经费增加,基建经费增加。
(二)收入决算情况:2017年收入合计2917.76万元,其中:财政拨款收入2735.36万元,占比93.75%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入182.4万元,占比6.25%。
(三)支出决算情况:2017年支出合计2917.76万元,其中:基本支出1802.65万元,占比61.78%;项目支出1115.11万元,占比38.22%;经营支出0万元,占比0%。
三、财政拨款收支决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计均为2735.36万元,比上年增加1078.68万元,同比增长65.11%。主要原因是人员经费增加,基建经费增加。
2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2735.36万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。
2017年度财政拨款支出2735.36万元,其中一般公共预算财政拨款支出2735.36万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1078.68万元,同比增长65.11%,原因是人员经费增加,政府化债拨款,基建经费增加。
(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):公共安全支出(类)2499.87万元,占比91.39%;社会保障和就业支出(类)133.7万元,占比4.89%;医疗卫生与计划生育支出(类)47.72万元,占比1.74%;住房保障支出(类)54.07万元,占比1.98%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1718.14万元,其中:
人员经费1517.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
日常公用经费201.13万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为38万元,决算数为58.49万元.完成预算的153.92%,比上年增加2.37万元。
因公出国(境)费支出0万元,同预算同上年。
公务用车购置及运行维护费支出44.29万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出44.29万元,公务车辆保有7辆)。
公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数23.29万元,原因是公务用车运行量增加。②与上年数比较,大于上年2.99万元,原因是办案数增加,业务量增大。
公务接待费支出14.21万元,公务接待80批560人次。①小于与预算2.79万。②小于上年数0.61万元,原因是节约开支。
七、政府性基金决算
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费201.13万元,比上年减少78.05万元,减少原因是厉行节约。
(二)政府采购情况
2017 年度,政府采购支出总额560.49万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出538.89万元、政府采购服务支出12.6万元。
(三)国有资产占有使用情况
本单位共有车辆7辆。单位价值50万元以上的大型设备0台
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年度部门决算公开表格