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        2020年度 邵东市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算

         

        目录

        第一部分 邵东市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

        第一部分 邵东市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

        一、部门职责

        《中华人民共和国宪法》规定,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网是国家的法律监督机关。基层365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网职能主要有四大块:

        (一)刑事检察职能

        1.审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查,决定是否逮捕;对已逮捕的犯罪嫌疑人,进行羁押必要性审查,决定是否继续羁押。

        2.公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件,决定提起公诉或者不起诉。

        3.刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督;对人民法院的审判活动是否合法实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。

        4.刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督;对司法局社区矫正执行活动否合法实行监督;对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督;对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

        5.控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告,进行审查监督;对不服365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网不批捕、不起诉等刑事终结处理决定,不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查,确有错误的,进行监督纠正;办理刑事赔偿、司法救助等案件。

        6.侦查权。刑事诉讼法修改草案规定,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的时候,经省级以上365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网决定,可以由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网立案侦查。(待刑诉法修订后才能确定)

        (二)民事检察职能

        1.民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误,或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向同级人民法院发出检察建议,或者提请上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网向同级人民法院提出抗诉;对民事审判中审判人员存在违法行为,或者民事执行活动存在违法情形的,实行监督。

        2.支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的,支持其提起民事诉讼。

        (三)行政检察职能

        1.行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误,行政调解书损害国家利益、社会公共利益的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向同级人民法院提出检察建议,或者提请上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网向同级人民法院提出抗诉;对行政审判中审判人员存在违法行为,或者行政执行活动存在违法情形的,实行监督。

        2.行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为,导致国家利益、社会公共利益受损的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向行政机关提出检察建议,督促其纠正。

        (四)检察公益诉讼职能

        1.行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网依法向人民法院提起行政公益诉讼。

        2.民事公益诉讼。365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的行为,英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的,检察机关可以依法提起公益诉讼。

        3.刑事附带民事公益诉讼。365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时,可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。邵东市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网(原邵东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网)内设机构包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部等8个内设机构。

        (二)决算单位构成。邵东市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。

         

         

        第二部分  2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:邵东县检察院

         

        2020年度

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        2,048.41

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        2,041.54

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

        0.65

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        382.07

        八、社会保障和就业支出

        39

        71.40

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        55.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        106.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        2,430.48

        本年支出合计

        58

        2,274.59

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

         

        年初结转和结余

        29

        145.05

        年末结转和结余

        60

        300.93

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        2,575.53

        总计

        62

        2,575.53

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                       

         

         

        二、收入决算表

         

         

         

         

         

             

         

         

         

         公开02表

         

         

        部门:邵东县检察院

         

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        2,430.48

        2,048.41

         

         

         

         

        382.07

         

        204

        公共安全支出

        2,197.43

        1,815.36

         

         

         

         

        382.07

         

        20404

        检察

        2,193.43

        1,815.36

         

         

         

         

        378.07

         

        2040401

          行政运行

        1,646.48

        1,439.19

         

         

         

         

        207.29

         

        2040402

          一般行政管理事务

        506.15

        350.17

         

         

         

         

        155.98

         

        2040410

          检察监督

        26.00

        26.00

         

         

         

         

         

         

        2040499

          其他检察支出

        14.80

         

         

         

         

         

        14.80

         

        20499

        其他公共安全支出

        4.00

         

         

         

         

         

        4.00

         

        2049901

          其他公共安全支出

        4.00

         

         

         

         

         

        4.00

         

        205

        教育支出

        0.65

        0.65

         

         

         

         

         

         

        20508

        进修及培训

        0.65

        0.65

         

         

         

         

         

         

        2050803

          培训支出

        0.65

        0.65

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        71.40

        71.40

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        68.00

        68.00

         

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        68.00

        68.00

         

         

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        55.00

        55.00

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        55.00

        55.00

         

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        55.00

        55.00

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        106.00

        106.00

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        106.00

        106.00

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        106.00

        106.00

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         
                                   

         

         

         

        三、支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

         

        部门:邵东县检察院

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        2,274.59

        2,079.63

        194.96

         

         

         

         

        204

        公共安全支出

        2,041.54

        1,846.58

        194.96

         

         

         

         

        20404

        检察

        2,037.54

        1,842.58

        194.96

         

         

         

         

        2040401

          行政运行

        1,643.33

        1,643.33

         

         

         

         

         

        2040402

          一般行政管理事务

        353.42

        158.46

        194.96

         

         

         

         

        2040410

          检察监督

        26.00

        26.00

         

         

         

         

         

        2040499

          其他检察支出

        14.80

        14.80

         

         

         

         

         

        20499

        其他公共安全支出

        4.00

        4.00

         

         

         

         

         

        2049901

          其他公共安全支出

        4.00

        4.00

         

         

         

         

         

        205

        教育支出

        0.65

        0.65

         

         

         

         

         

        20508

        进修及培训

        0.65

        0.65

         

         

         

         

         

        2050803

          培训支出

        0.65

        0.65

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        71.40

        71.40

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        68.00

        68.00

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        68.00

        68.00

         

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        55.00

        55.00

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        55.00

        55.00

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        55.00

        55.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        106.00

        106.00

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        106.00

        106.00

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        106.00

        106.00

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

         

        部门:邵东县检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

         

        收     入

        支     出

         

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

         
         

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

         

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        2,048.41

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        1,662.61

        1,662.61

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

        0.65

        0.65

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        71.40

        71.40

         

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        55.00

        55.00

         

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        106.00

        106.00

         

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        2,048.41

        本年支出合计

        59

        1,895.66

        1,895.66

         

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        50.56

        年末财政拨款结转和结余

        60

        203.31

        203.31

         

         

         

          一般公共预算财政拨款

        29

        50.56

         

        61

         

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

         

        总计

        32

        2,098.97

        总计

        64

        2,098.97

        2,098.97

         

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

         
                             

         

         

         

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开05表

         

        部门:邵东县检察院

         2020年度

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

        1,895.66

        1,708.06

        187.60

         

        204

        公共安全支出

        1,662.61

        1,475.01

        187.60

         

        20404

        检察

        1,662.61

        1,475.01

        187.60

         

        2040401

          行政运行

        1,439.18

        1,439.18

         

         

        2040402

          一般行政管理事务

        197.43

        9.83

        187.60

         

        2040410

          检察监督

        26.00

        26.00

         

         

        205

        教育支出

        0.65

        0.65

         

         

        20508

        进修及培训

        0.65

        0.65

         

         

        2050803

          培训支出

        0.65

        0.65

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        71.40

        71.40

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        68.00

        68.00

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        68.00

        68.00

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

        210

        卫生健康支出

        55.00

        55.00

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        55.00

        55.00

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        55.00

        55.00

         

         

        221

        住房保障支出

        106.00

        106.00

         

         

        22102

        住房改革支出

        106.00

        106.00

         

         

        2210201

          住房公积金

        106.00

        106.00

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         
                       

         

         

         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

         

        部门:邵东县检察院

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

         

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

         
         

        301

        工资福利支出

        1,053.67

        302

        商品和服务支出

        639.56

        307

        债务利息及费用支出

         

         

        30101

          基本工资

        293.26

        30201

          办公费

        43.27

        30701

          国内债务付息

         

         

        30102

          津贴补贴

        219.11

        30202

          印刷费

        3.62

        30702

          国外债务付息

         

         

        30103

          奖金

        199.63

        30203

          咨询费

         

        310

        资本性支出

        0.00

         

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

         

        31001

          房屋建筑物购建

         

         

        30107

          绩效工资

         

        30205

          水费

        5.99

        31002

          办公设备购置

        0.00

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        79.25

        30206

          电费

        40.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

         

        30109

          职业年金缴费

         

        30207

          邮电费

        45.81

        31005

          基础设施建设

         

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        43.21

        30208

          取暖费

         

        31006

          大型修缮

        0.00

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

        30209

          物业管理费

        34.21

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

         

        30112

          其他社会保障缴费

        3.93

        30211

          差旅费

        101.94

        31008

          物资储备

         

         

        30113

          住房公积金

        109.67

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31009

          土地补偿

         

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

        21.69

        31010

          安置补助

         

         

        30199

          其他工资福利支出

        105.60

        30214

          租赁费

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

         

        303

        对个人和家庭的补助

        10.00

        30215

          会议费

         

        31012

          拆迁补偿

         

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

        0.65

        31013

          公务用车购置

        0.00

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

        2.00

        31019

          其他交通工具购置

         

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

         

        30304

          抚恤金

         

        30224

          被装购置费

        0.00

        31022

          无形资产购置

         

         

        30305

          生活补助

        2.79

        30225

          专用燃料费

         

        31099

          其他资本性支出

         

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

        63.16

        399

        其他支出

        4.83

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

         

        39906

          赠与

         

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        27.10

        39907

          国家赔偿费用支出

        4.83

         

        30309

          奖励金

         

        30229

          福利费

        25.05

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

        21.50

        39999

          其他支出

         

         

        30311

          代缴社会保险费

         

        30239

          其他交通费用

        49.99

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        7.21

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        153.58

         

         

         

         

        人员经费合计

        1,063.67

        公用经费合计

        644.39

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

         

        预算代码:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:邵东县检察院

         

         

         

        制表日期:2020年

         

         

         

         

         金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        41.50

         

        39.50

        18.00

        21.50

        2.00

        40.04

         

        38.04

        16.54

        21.50

        2.00

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:邵东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网                                  2020年度                                                     公开08表

                     金额单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        0 

         0

         0

        0 

         0

        0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

         

         

         

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

         

        部门:邵东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

         

         2020年度

         

        单位:万元

         

        项    目

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出 

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

         0

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        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         
                           

         

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入、支出总计2575.53万元,较2019年度2497.27万元增加了78.26万元,增幅3.13%,主要原因是增加项目经费。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计2430.48万元,其中:财政拨款收入2048.41万元,占84.28%;其他收入382.07万元,占15.72%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计2274.59万元,其中:基本支出2079.63万元,占91.43%;项目支出194.96万元,占8.57%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入、支出总计2098.97万元,较上年增加了87.13万元,增幅4.33%,主要是因为增加项目经费。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1895.66万元,占本年支出合计的83.34%,较2019年度财政拨款支出减少61.58万元,降幅0.31%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1895.66万元,主要用于以下方面:公共安全支出1662.61万元,占87.71%;教育支出0.65万元,占0.03%;社会保障和就业支出71.40万元,占3.77%;卫生健康支出55万元,占2.9%;住房保障支出106万元,占5.59%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为1808.34万元,支出决算数为1895.66万元,完成年初预算的104.83%,其中:

        1、公共安全支出-检察-行政运行支出年初预算为1450.24万元,支出决算为1439.18万元。完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务支出年初预算为85.70万元,支出决算为197.43万元,完成年初预算的230.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费。

        3、公共安全支出-检察-检察监督支出年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。

        4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是接受上级部门培训不可预计性大。

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为68万元,支出决算为68万元,完成年初预算的100%。

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障缴费年初预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%。

        6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。

        6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为106万元,支出决算为106万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1708.06万元,其中:人员经费1063.67万元,占基本支出的62.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费644.39万元,占基本支出的37.73%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国家赔偿费用支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为41.5万元,支出决算为40.04万元,完成预算的96.48%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,上年度及本年度均未开展因公出国项目。

        公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,与上年相比减少8万元,降幅80%,减少的原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.5万元,支出决算为38.04万元,完成预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,厂商降低公务用车配置档次,与上年相比增加6.54万元,增长20.76%,增长的主要原因是新购置执法执勤用车一辆。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占5%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.04万元,占95%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组50个、来宾400人次,主要是上级检察院及其他县区院发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.04万元,其中:公务用车购置费16.54万元,邵东省365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网本级更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费21.5万元,主要是车辆维修及车辆用油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为5辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度本单位无政府性基金收支。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出644.39万元,比上年决算数减少111.79万元,降低14.78%。主要原因是:厉行节约,压缩公用经费。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支培训费0.65万元,1、用于邵阳市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网对我单位进行财务培训活动的师资开支,参加人数为我单位办公室成员及各科室内勤共15人,预算开支0.6元,实际开支0.6万元。2、用于支付省院对我单位进行民行业务培训活动的师资开支,参加人数为我院民行部门共6人。预算开支0.05元,实际开支0.05万元。2020年度本部门未举办会议、节庆、晚会、赛事等活动,相关支出数为0万元。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额97.93万元,其中:政 府采购货物支出97.93 万元。、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        2020年,在市委和上级检察机关的正确领导下,在市人大及其常委会的有力监督下,在市政府、市政协及社会各界的关心、支持下,我院全体干警坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持用习近平法治思想武装头脑,全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。依法履行法律监督职能,聚焦主责主业,不断强化自身建设,为加快建设“创新富裕宜居邵东”,努力打造“国家级创新创业实验区、中部地区商品物流集散地、湖南轻工业振兴发展先行区”作出了积极贡献。同时,顺利通过湖南省文明标兵单位验收,荣获“全国维护妇女儿童权益先进集体”等荣誉,综治民调排名大幅提升,各项检察工作迈上新台阶。

         

        第四部分  名词解释

        、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。

        二、其他收入:主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。

        三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        四、公共安全-检察院-行政运行:指检察院行政单位的基本支出。

        五、公共安全-检察院-一般行政管理事务:指检察院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

        六、公共安全-检察院-检察监督:指检察院对公诉、批捕、民行、公益诉讼、控告申诉、执行监督等案件检察监督活动的支出。

        七、住房保障-住房改革-住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         

         

         

         

        第五部分 附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

        https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html

         

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