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        2020年度 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算

        目录

        第一部分邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

        一、部门职责

        1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
        2. 贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
        3. 依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。
        4. 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
        5. 负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
        6. 负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。
        7. 负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
        8. 受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。
        9. 负责检察机关的理论研究工作。
        10. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
        11. 负责检务督察工作。
        12. 负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
        13. 负责其他应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        • 内设机构设置。

        邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网现有8个内设机构,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部(司法警察大队)。

        • 决算单位构成。

        邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        收入支出决算总表

         

         

         

         

        公开01表

        部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

        2020年度

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,803.27

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        35

        1,891.33

        五、事业收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        36

        0.00

        六、经营收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        482.13

        八、社会保障和就业支出

        39

        70.54

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        31.33

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        81.62

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        2,285.39

        本年支出合计

        58

        2,074.82

        使用非财政拨款结余

        28

        0.00

        结余分配

        59

        0.00

        年初结转和结余

        29

        230.64

        年末结转和结余

        60

        441.21

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        2,516.03

        总计

        62

        2,516.03

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

         

        二、收入决算表

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        2,285.39

        1,803.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        482.13

        204

        公共安全支出

        2,101.90

        1,619.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        482.13

        20404

        检察

        2,101.90

        1,619.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        482.13

        2040401

        行政运行

        1,473.16

        1,142.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        330.81

        2040402

        一般行政管理事务

        581.14

        429.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        151.32

        2040410

        检察监督

        47.60

        47.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        70.54

        70.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        62.66

        62.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        62.66

        62.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        7.88

        7.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        7.88

        7.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        31.33

        31.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        31.33

        31.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        31.33

        31.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        81.62

        81.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        81.62

        81.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        81.62

        81.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

        三、支出决算表

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        2,074.82

        1,688.56

        386.26

        0.00

         

        0.00

        204

        公共安全支出

        1,891.33

        1,505.07

        386.26

        0.00

         

        0.00

        20404

        检察

        1,891.33

        1,505.07

        386.26

        0.00

         

        0.00

        2040401

        行政运行

        1,457.48

        1,457.48

         

        0.00

         

        0.00

        2040402

        一般行政管理事务

        386.26

         

        386.26

        0.00

         

        0.00

        2040410

        检察监督

        47.59

        47.59

         

        0.00

         

        0.00

        205

        教育支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        20508

        进修及培训

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        2050803

        培训支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        70.54

        70.54

         

        0.00

         

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        62.66

        62.66

         

        0.00

         

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        62.66

        62.66

         

        0.00

         

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        7.88

        7.88

         

        0.00

         

        0.00

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        7.88

        7.88

         

        0.00

         

        0.00

        210

        卫生健康支出

        31.33

        31.33

         

        0.00

         

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        31.33

        31.33

         

        0.00

         

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        31.33

        31.33

         

        0.00

         

        0.00

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        81.62

        81.62

         

        0.00

         

        0.00

        22102

        住房改革支出

        81.62

        81.62

         

        0.00

         

        0.00

        2210201

        住房公积金

        81.62

        81.62

         

        0.00

         

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

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        2020年度

         

        金额单位:万元

        收 入

        支 出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,803.27

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        1,424.22

        1,424.22

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

        0.00

        0.00

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        70.54

        70.54

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        31.33

        31.33

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        81.62

        81.62

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        1,803.27

        本年支出合计

        59

        1,607.71

        1,607.71

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        32.71

        年末财政拨款结转和结余

        60

        228.26

        228.26

         

         

        一般公共预算财政拨款

        29

        32.71

         

        61

         

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

        国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        1,835.98

        总计

        64

        1,835.98

        1,835.98

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

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        2020年度

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,607.71

        1,372.78

        234.94

        204

        公共安全支出

        1,424.22

        1,189.29

        234.94

        20404

        检察

        1,424.22

        1,189.29

        234.94

        2040401

        行政运行

        1,141.69

        1,141.69

         

        2040402

        一般行政管理事务

        234.94

         

        234.94

        2040410

        检察监督

        47.59

        47.59

         

        205

        教育支出

        0.00

        0.00

         

        20508

        进修及培训

        0.00

        0.00

         

        2050803

        培训支出

        0.00

        0.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        70.54

        70.54

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        62.66

        62.66

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        62.66

        62.66

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        7.88

        7.88

         

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        7.88

        7.88

         

        210

        卫生健康支出

        31.33

        31.33

         

        21011

        行政事业单位医疗

        31.33

        31.33

         

        2101101

        行政单位医疗

        31.33

        31.33

         

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        81.62

        81.62

         

        22102

        住房改革支出

        81.62

        81.62

         

        2210201

        住房公积金

        81.62

        81.62

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

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        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        861.29

        302

        商品和服务支出

        452.62

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

        基本工资

        243.99

        30201

        办公费

        55.70

        30701

        国内债务付息

        0.00

        30102

        津贴补贴

        147.07

        30202

        印刷费

        21.44

        30702

        国外债务付息

        0.00

        30103

        奖金

        136.20

        30203

        咨询费

        0.97

        310

        资本性支出

        0.00

        30106

        伙食补助费

        0.00

        30204

        手续费

        0.00

        31001

        房屋建筑物购建

        0.00

        30107

        绩效工资

        0.00

        30205

        水费

        6.00

        31002

        办公设备购置

        0.00

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        51.69

        30206

        电费

        23.00

        31003

        专用设备购置

        0.00

        30109

        职业年金缴费

        0.00

        30207

        邮电费

        1.00

        31005

        基础设施建设

        0.00

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        39.71

        30208

        取暖费

        0.00

        31006

        大型修缮

        0.00

        30111

        公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

        物业管理费

        68.03

        31007

        信息网络及软件购置更新

        0.00

        30112

        其他社会保障缴费

        6.85

        30211

        差旅费

        48.05

        31008

        物资储备

        0.00

        30113

        住房公积金

        82.11

        30212

        因公出国(境)费用

        0.00

        31009

        土地补偿

        0.00

        30114

        医疗费

        0.00

        30213

        维修(护)费

        5.00

        31010

        安置补助

        0.00

        30199

        其他工资福利支出

        153.67

        30214

        租赁费

        26.00

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        58.87

        30215

        会议费

        0.00

        31012

        拆迁补偿

        0.00

        30301

        离休费

        0.00

        30216

        培训费

        0.00

        31013

        公务用车购置

        0.00

        30302

        退休费

        0.00

        30217

        公务接待费

        5.98

        31019

        其他交通工具购置

        0.00

        30303

        退职(役)费

        0.00

        30218

        专用材料费

        0.00

        31021

        文物和陈列品购置

        0.00

        30304

        抚恤金

        47.72

        30224

        被装购置费

        0.00

        31022

        无形资产购置

        0.00

        30305

        生活补助

        3.97

        30225

        专用燃料费

        0.00

        31099

        其他资本性支出

        0.00

        30306

        救济费

        0.00

        30226

        劳务费

        5.03

        399

        其他支出

        0.00

        30307

        医疗费补助

        0.00

        30227

        委托业务费

        0.00

        39906

        赠与

        0.00

        30308

        助学金

        0.00

        30228

        工会经费

        16.35

        39907

        国家赔偿费用支出

        0.00

        30309

        奖励金

        0.00

        30229

        福利费

        0.00

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        30310

        个人农业生产补贴

        0.00

        30231

        公务用车运行维护费

        33.00

        39999

        其他支出

        0.00

        30311

        代缴社会保险费

        0.00

        30239

        其他交通费用

        47.13

         

         

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        7.18

        30240

        税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

        89.92

         

         

         

        人员经费合计

        920.16

        公用经费合计

        452.62

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        预算代码:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

        制表日期:2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        54.00

        0.00

        36.00

        0.00

        36.00

        18.00

        53.70

        0.00

        47.72

        14.72

        33.00

        5.98

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

         

         

         

         

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

         

         

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

         

        2020年度

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计2516.03万元。较2019年2161.97万元增加354.06万元,增长16.38%,主要是因为2020年申请项目、国家赔偿金等原因年中追加资金。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计2285.39万元,其中:财政拨款收入1803.27万元,占78.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入482.13万元,占21.1%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计2074.82万元,其中:基本支出1688.56万元,占81.38%;项目支出386.26万元,占18.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计1835.98万元,与上年相比,增加330.76万元,增长21.97%,主要是因为2020年申请项目、国家赔偿金等原因年中追加资金。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1607.71万元,占本年支出合计的77.49%,与上年相比,财政拨款支出增加141万元,增长9.6%,主要是因为2020年申请项目、国家赔偿金等原因年中追加资金。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1607.71万元,主要用于以下方面:公共安全支出1424.22万元,占比88.58%;社会保障和就业支出70.54万元,占比4.39%;卫生健康支出31.33万元,占比1.95%;住房保障支出81.62万元,占比5.08%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为1395.95万元,支出决算数为1607.71万元,完成年初预算的115.17%,其中:

        1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1120.4万元,决算数1141.69万元,完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是基本工资、津贴补贴标准提高;二是物价上涨。

        2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算43.46万元,决算数234.94万元,完成年初预算的540.59%。决算数大于于年初预算数的主要原因是:因项目、国家赔偿金等原因年中追加资金。

        3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为46.6万元,决算支出数47.59万元,完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

        4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算2万元,决算数0万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,教育培训项目减少。

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算62.66万元,决算数62.66万元,完成年初预算的100%。
        6、 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算7.88万元,决算数7.88万元,完成年初预算的100%。

        7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算31.33万元,决算数31.33万元,完成年初预算的100%。

        8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算81.62万元,决算81.62万元,完成年初预算的100%

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1372.78万元,其中:人员经费920.16万元,占基本支出的67.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费452.62万元,占基本支出的32.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元,支出决算为53.7万元,完成预算的99.44%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,本年度未开展因公出国交流项目。

        公务接待费支出预算为18万元,支出决算为5.98万元,完成预算的33.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比减少了0.84万元,减少12.32%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为14.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整指标至公务用车购置费,购置新车一台,与上年相比增加14.72万元,增长的主要原因是本年度购置一台新车。

        公务用车运行维护费支出预算为36万元,支出决算为33万元,完成预算的91.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整指标至公务用车购置费中,与上年相比减少3万元,减少8.33%,减少的主要原因是年中调整指标至公务用车购置费中。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.98万元,占11.13%,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.72万元,占88.87%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出决算为5.98万元,全年共接待来访团组116个、来宾625人次,主要是主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.72万元,其中:公务用车购置费14.72万元,邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网更新公务用车1辆。公务用车运行维护费33万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度本单位无政府性基金收支。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出452.62万元,比2019年减少88.27万元,降低16.32%。主要原因是:项目为跨年项目,部分资金未使用;为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额261.99万元,其中:政府采购货物支出40.87万元、政府采购工程支出221.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        1、2020年我院项目按预算执行,设备购置费、其他资本性支出类、按项目管理的其他商品和服务支出、公务用车购置、国家赔偿费用支出有节余。

        2、2020年我院整体支出绩效目标实现了在扶贫上继续保持资金支持,加大对村扶贫宣传力度,投入联点工作经费,在扶贫消费平台采购食堂所需物资等;维修改造控申接待室;采购无机房电梯并安装使用;建设模块化机房项目;维修办公大楼1-5楼窗户及大厅;建设“两网一线”保密工程并结算尾款;购置新的办公设备等。

         

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

        三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

        六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

        七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

        八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        (一)住房公积金(项)指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

        九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

         

         

         

        第五部分 附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

        https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html)

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