2021年度邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算公开
2021年度
邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算
目录
第一部分邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况
一、部门职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。
7、负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8、受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网现有8个内设机构,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部(司法警察大队)。
(二)决算单位构成。
邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
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|
|
|
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1547.85 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
|||||||
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
1579.08 |
|||||||
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
|
|||||||
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||
八、其他收入 |
8 |
18.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.25 |
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.44 |
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
79.93 |
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
1,566.19 |
本年支出合计 |
58 |
1,767.70 |
|||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||
年初结转和结余 |
29 |
440.25 |
年末结转和结余 |
60 |
238.75 |
|||||||
总计 |
31 |
2,006.45 |
总计 |
62 |
2,006.45 |
|||||||
|
||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门: |
邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1,566.19 |
1,547.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,377.57 |
1,359.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
||
20404 |
检察 |
1,377.57 |
1,359.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
||
2040401 |
行政运行 |
1,043.48 |
1,025.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
156.08 |
156.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040410 |
检察监督 |
178.01 |
178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
公开03表 |
||||
部门: |
|
|
|
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|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
1,767.70 |
1,443.69 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
1,579.08 |
1,255.07 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20404 |
检察 |
1,579.08 |
1,255.07 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2040401 |
行政运行 |
1,077.07 |
1,077.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2040410 |
检察监督 |
178.01 |
178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
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|
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|
|
|
公开04表 |
||||||||
部门:邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
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|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,547.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,532.02 |
1,532.02 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
27 |
1,547.85 |
本年支出合计 |
59 |
1,720.64 |
1,720.64 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
227.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
54.52 |
54.52 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
227.31 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||
总计 |
32 |
1,775.16 |
总计 |
64 |
1,775.16 |
1,775.16 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 公开05表
单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,720.64 |
1,396.64 |
324.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,532.02 |
1,208.02 |
324.00 |
20404 |
检察 |
1,532.02 |
1,208.02 |
324.00 |
2040401 |
行政运行 |
1,030.01 |
1,030.01 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
2040410 |
检察监督 |
178.01 |
178.01 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门: 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 公开06表 单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
837.92 |
302 |
商品和服务支出 |
549.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
219.76 |
30201 |
办公费 |
45.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
168.94 |
30202 |
印刷费 |
20.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
145.21 |
30203 |
咨询费 |
0.89 |
310 |
资本性支出 |
1.59 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.15 |
30206 |
电费 |
23.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.59 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
27.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.18 |
30211 |
差旅费 |
55.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
79.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
126.46 |
30214 |
租赁费 |
32.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
1.59 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
4.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
62.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
1.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.41 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
51.39 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
166.05 |
|
|
|
人员经费合计 |
845.60 |
公用经费合计 |
551.04 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
54.00 |
0.00 |
48.00 |
18.00 |
30.00 |
6.00 |
53.83 |
0.00 |
48.00 |
19.59 |
28.41 |
5.83 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
2021年度本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门: |
邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网
|
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2006.45万元。与上年相比,减少509.58万元,减少20.25%,主要是因为2021年项目经费拨款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1566.19万元,其中:财政拨款收入1547.85万元,占98.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入18.34万元,占1.17%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1767.70万元,其中:基本支出1443.69万元,占81.67%;项目支出324.00万元,占18.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1775.16万元,与上年相比,减少60.82万元,减少3.31%,主要是因为2021年项目经费拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1720.64万元,占本年支出合计的97.34%,与上年相比,财政拨款支出增加112.93万元,增长7.02%,主要是因为2021年支付了上年结转的项目经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1720.64万元,主要用于以下方面:公共安全支出1532.02万元,占比89.04%;社会保障和就业支出71.25万元,占比4.14%;卫生健康支出37.44万元,占比2.18%;住房保障支出79.93万元,占比4.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1432.85万元,支出决算数为1720.64万元,完成年初预算的120.09%,其中:
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算为1006.19万元,支出决算为1030.01万元,完成年初预算的102.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费和指标调剂至行政运行。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算293.39万元,决算数324.00万元,完成年初预算的110.43%。决算数大于于年初预算数的主要原因是:项目年中追加资金。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为178.01万元,决算支出数178.01万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算62.77万元,决算数62.77万元,完成年初预算的100%。
6、 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算8.48万元,决算数8.48万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算31.39万元,决算数37.44万元,完成年初预算的119.27%。决算数大于于年初预算数的主要原因是:职业医疗保险缴费年中追加资金。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算79.93万元,决算数79.93万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1396.64万元,其中:人员经费845.60万元,占基本支出的60.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费551.04万元,占基本支出的39.45%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置(行政运行)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.00万元,支出决算为53.83万元,完成预算的99.69%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,本年度未开展因公出国交流项目。
公务接待费支出预算为6.00万元,支出决算为5.83万元,完成预算的97.17%,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,与上年相比减少0.15万元,减少2.51%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。
公务用车购置费支出预算为18.00万元,支出决算为19.59万元,完成预算的108.83%,决算数大于预算数的主要原因是车辆确认为固定资产时,需要将车辆购置税核算在公务用车购置费中,与上年相比增加4.87万元,增长33.08%,增长的主要原因是车辆品牌、排量及价值不一致。
公务用车运行维护费支出预算为30.00万元,支出决算为28.41万元,完成预算的94.70%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护支出,与上年相比减少4.59万元,减少13.91%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.83万元,占10.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.00万元,占89.17%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.83万元,全年共接待来访团组108个、来宾536人次,主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.00万元,其中:公务用车购置费19.59万元,邵阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网更新公务用车1辆。公务用车运行维护费28.41万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出549.45万元,比2020年增加96.83万元,增长21.39%。主要原因是:办公楼维修费、防疫经费、乡村振兴经费等开支增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额442.90万元,其中:政府采购货物支出173.31万元、政府采购工程支出130.00万元、政府采购服务支出139.60万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金324.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“公开听证室”“检委会子系统”“防疫经费”“机房改造项目”“公务用车购置”“办公设备购置”“被装购置费”“检察工作网电脑”“扶贫、乡村振兴对村开支”“扫黑除恶经费”“公益诉讼快速检测体系”11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出324.00万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年我院项目按预算执行,按项目管理的其他商品和服务支出、设备购置费、其他资本性支出类、专用材料购置费有节余。2021年我院整体支出绩效目标实现了在扶贫与乡村振兴的衔接上继续保持资金支持,加大对村振兴宣传力度,投入联点工作经费,在扶贫消费平台采购食堂所需物资等;严格按规定进行疫情防控,投入防疫经费;加大扫黑除恶工作力度,保障扫黑除恶的工作经费;建设公开听证室;建设检委会子系统项目;建设公益诉讼快速检测体系;采购检察工作网电脑并安装使用;报废并新购置公务用车;进行机房改造;购置干警服装;购置新的办公设备等。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html)
附件下载: