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        武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2020年单位决算公开

        2020年度

        武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算

         

         


         

        目录

        第一部分武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

         


         

        第一部分 武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

        一、部门职责

        根据《宪法》和《365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网组织法》规定,武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网作为法律监督机关,接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有:

        1、刑事检察职能:(1)审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查,决定是否逮捕;对已逮捕的犯罪嫌疑人,进行羁押必要性审查,决定是否继续羁押。(2)公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件,决定提起公诉或者不起诉。(3)刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督;对人民法院的审判活动是否合法实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。(4)刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督;对司法局社区矫正执行活动否合法实行监督;对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督;对强制医疗执行活动是否合法实行监督。(5)控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告,进行审查监督;对不服365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网不批捕、不起诉等刑事终结处理决定,不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查,确有错误的,进行监督纠正;办理刑事赔偿、司法救助等案件。(6)侦查权。刑事诉讼法修改草案规定,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的时候,经省级以上365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网决定,可以由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网立案侦查。

        2、民事检察职能:(1)民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误,或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向同级人民法院发出检察建议,或者提请上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网向同级人民法院提出抗诉;对民事审判中审判人员存在违法行为,或者民事执行活动存在违法情形的,实行监督。(2)支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的,支持其提起民事诉讼。

        3、行政检察职能:(1)行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误,行政调解书损害国家利益、社会公共利益的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向同级人民法院提出检察建议,或者提请上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网向同级人民法院提出抗诉;对行政审判中审判人员存在违法行为,或者行政执行活动存在违法情形的,实行监督。(2)行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为,导致国家利益、社会公共利益受损的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向行政机关提出检察建议,督促其纠正。

        4、检察公益诉讼职能:(1)行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网可以向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网依法向人民法院提起行政公益诉讼。(2)民事公益诉讼。365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的行为,英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的,检察机关可以依法提起公益诉讼。(3)刑事附带民事公益诉讼。365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时,可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

        二、机构设置

        (一)内设机构设置。

        武冈市人民检察现有八个内设机构:分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

        (二)决算单位构成。

        武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。

         

        第二部分 2020年度部门决算表

        • 收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

         

        2020年度

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,563.54

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        35

        1,308.77

        五、事业收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        36

         

        六、经营收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        198.55

        八、社会保障和就业支出

        39

        63.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        91.10

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        74.96

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        1,762.09

        本年支出合计

        58

        1,537.83

        使用非财政拨款结余

        28

        0.00

        结余分配

        59

        0.00

        年初结转和结余

        29

        15.10

        年末结转和结余

        60

        239.36

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        1,777.19

        总计

        62

        1,777.19

        备注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

         


         

        二、收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1,762.09

        1,563.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        198.55

        204

        公共安全支出

        1,523.99

        1,325.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        198.55

        20404

        检察

        1,523.99

        1,325.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        198.55

        2040401

        行政运行

        1,272.74

        1,123.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        149.55

        2040402

        一般行政管理事务

        197.25

        197.25

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040410

        检察监督

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040499

        其他检察支出

        49.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        49.00

        208

        社会保障和就业支出

        63.00

        63.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        58.00

        58.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        58.00

        58.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        91.10

        91.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        91.10

        91.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        48.60

        48.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        42.50

        42.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        84.00

        84.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        84.00

        84.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        84.00

        84.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门年度取得的各项收入情况

         

         

         


         

        三、支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,537.83

        1,493.03

        44.80

        0.00

         

        0.00

        204

        公共安全支出

        1,308.77

        1,263.97

        44.80

        0.00

         

        0.00

        20404

        检察

        1,308.77

        1,263.97

        44.80

        0.00

         

        0.00

        2040401

        行政运行

        1,214.41

        1,214.41

         

        0.00

         

        0.00

        2040402

        一般行政管理事务

        44.80

         

        44.80

        0.00

         

        0.00

        2040410

        检察监督

        0.55

        0.55

         

        0.00

         

        0.00

        2040499

        其他检察支出

        49.00

        49.00

         

        0.00

         

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        63.00

        63.00

         

        0.00

         

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        58.00

        58.00

         

        0.00

         

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        58.00

        58.00

         

        0.00

         

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        5.00

        5.00

         

        0.00

         

        0.00

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        5.00

        5.00

         

        0.00

         

        0.00

        210

        卫生健康支出

        91.10

        91.10

         

        0.00

         

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        91.10

        91.10

         

        0.00

         

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        48.60

        48.60

         

        0.00

         

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        42.50

        42.50

         

        0.00

         

        0.00

        221

        住房保障支出

        74.96

        74.96

         

        0.00

         

        0.00

        22102

        住房改革支出

        74.96

        74.96

         

        0.00

         

        0.00

        2210201

        住房公积金

        74.96

        74.96

         

        0.00

         

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         


         

        四、财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

        2020年度

         

         

        金额单位:万元

        收 入

        支 出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,563.54

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        1,110.22

        1,110.22

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        63.00

        63.00

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        91.10

        91.10

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        74.96

        74.96

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        1,563.54

        本年支出合计

        59

        1,339.28

        1,339.28

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        15.10

        年末财政拨款结转和结余

        60

        239.36

        239.36

         

         

        一般公共预算财政拨款

        29

        15.10

         

        61

         

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

        国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        1,578.64

        总计

        64

        1,578.64

        1,578.64

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         


         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        编制单位:武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网

        2020年度

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        7

        8

        11

        合计

        1,339.28

        1,294.48

        44.80

        204

        公共安全支出

        1,110.22

        1,065.42

        44.80

        20404

        检察

        1,110.22

        1,065.42

        44.80

        2040401

        行政运行

        1,064.86

        1,064.86

         

        2040402

        一般行政管理事务

        44.80

         

        44.80

        2040410

        检察监督

        0.55

        0.55

         

        208

        社会保障和就业支出

        63.00

        63.00

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        58.00

        58.00

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        58.00

        58.00

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        5.00

        5.00

         

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        5.00

        5.00

         

        210

        卫生健康支出

        91.10

        91.10

         

        21011

        行政事业单位医疗

        91.10

        91.10

         

        2101101

        行政单位医疗

        48.60

        48.60

         

        2101103

        公务员医疗补助

        42.50

        42.50

         

        221

        住房保障支出

        74.96

        74.96

         

        22102

        住房改革支出

        74.96

        74.96

         

        2210201

        住房公积金

        74.96

        74.96

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

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        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        729.48

        302

        商品和服务支出

        555.67

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

        基本工资

        283.96

        30201

        办公费

        59.05

        30701

        国内债务付息

        0.00

        30102

        津贴补贴

        150.79

        30202

        印刷费

        3.00

        30702

        国外债务付息

        0.00

        30103

        奖金

        43.86

        30203

        咨询费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        30106

        伙食补助费

        0.00

        30204

        手续费

        0.00

        31001

        房屋建筑物购建

        0.00

        30107

        绩效工资

        0.00

        30205

        水费

        2.00

        31002

        办公设备购置

        0.00

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        78.29

        30206

        电费

        0.00

        31003

        专用设备购置

        0.00

        30109

        职业年金缴费

        0.00

        30207

        邮电费

        4.71

        31005

        基础设施建设

        0.00

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        48.60

        30208

        取暖费

        0.00

        31006

        大型修缮

        0.00

        30111

        公务员医疗补助缴费

        42.50

        30209

        物业管理费

        44.43

        31007

        信息网络及软件购置更新

        0.00

        30112

        其他社会保障缴费

        5.00

        30211

        差旅费

        107.79

        31008

        物资储备

        0.00

        30113

        住房公积金

        74.96

        30212

        因公出国(境)费用

        0.00

        31009

        土地补偿

        0.00

        30114

        医疗费

        0.00

        30213

        维修(护)费

        9.92

        31010

        安置补助

        0.00

        30199

        其他工资福利支出

        1.52

        30214

        租赁费

        4.79

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        9.33

        30215

        会议费

        0.00

        31012

        拆迁补偿

        0.00

        30301

        离休费

        0.00

        30216

        培训费

        0.00

        31013

        公务用车购置

        0.00

        30302

        退休费

        0.00

        30217

        公务接待费

        6.30

        31019

        其他交通工具购置

        0.00

        30303

        退职(役)费

        0.00

        30218

        专用材料费

        0.00

        31021

        文物和陈列品购置

        0.00

        30304

        抚恤金

        0.00

        30224

        被装购置费

        0.00

        31022

        无形资产购置

        0.00

        30305

        生活补助

        3.29

        30225

        专用燃料费

        0.00

        31099

        其他资本性支出

        0.00

        30306

        救济费

        1.00

        30226

        劳务费

        89.10

        399

        其他支出

        0.00

        30307

        医疗费补助

        0.00

        30227

        委托业务费

        0.00

        39906

        赠与

        0.00

        30308

        助学金

        0.00

        30228

        工会经费

        26.28

        39907

        国家赔偿费用支出

        0.00

        30309

        奖励金

        0.00

        30229

        福利费

        11.68

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        30310

        个人农业生产补贴

        0.00

        30231

        公务用车运行维护费

        21.50

        39999

        其他支出

        0.00

        30311

        代缴社会保险费

        0.00

        30239

        其他交通费用

        34.49

         

         

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        5.04

        30240

        税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

        130.62

         

         

         

        人员经费合计

        738.81

        公用经费合计

        555.67

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         


         

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网                                                                                                                       公开07

        2020年度                                                                      单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        27.8

        0

        21.5

         

        21.5

        6.3

        27.8

        0

        21.5

        0

        21.5

        6.3

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

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        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

         

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         2020年度

         金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         

         

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年收入、支出总计1777.19万元,较2019年增加143.71万元,8.80%。收支增加的主要原因是人员经费增加及新增两个建设项目。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1762.09万元,其中,财政拨款收入1563.54万元,占比88.72%;其他收入198.55万元,占比11.28%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计1537.83万元,其中,基本支出1493.03万元,占比97.09%;项目支出44.80万元,占比2.91%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入、支出总计1578.64万元,较上年增加了141.23万元,增幅9.83%。财政拨款收支增加的主要原因是我院新增了未检办和检委会子系统两个建设项目导致财政拨款收支增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1339.28万元,占本年支出合计的87.09%,较2019年度财政拨款支出减少98.13万元,降幅6.83%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1339.28万元,主要用于以下方面:公共安全支出1110.22万元,占比82.90%;社会保障和就业支出63万元,占比4.70%;卫生健康支出91.10万元,占比6.80%;住房保障支出74.96万元,占比5.60%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为1422.54万元,支出决算数为1339.28万元,完成年初预算的94.15%,其中:

        1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1188.79万元,决算数1064.86万元,完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是财物报销票据滞后,没有及时完善报账手续;二是指标调整未及时到位。

        2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算11.25万元,决算数44.80万元,完成年初预算的398.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置经费。

        3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为0,决算支出数0.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年中央和省级政法转移支付资金扫黑除恶补助专款用于支付办案开支。

        4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算58万元,决算数58万元,完成年初预算的100%。

        5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算5万元,决算数5万元,完成年初预算的100%。

        6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算33万元,决算数48.60万元,完成年初预算的147.27%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数较上年度基数有所提高。

        7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算42.5万元,决算数42.5万元,完成年初预算的100%。

        8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算84万元,决算数74.96万元,完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算准确度不够

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1294.48万元,其中:人员经费738.81万元,占基本支出的57.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支;公用经费555.67万元,占基本支出的42.93%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为27.80万元支出决算为27.80万元,完成预算的100%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年持平,我院未开展因公出国(境)项目。

        公务接待费支出预算为6.30万元,支出决算为6.30万元,完成预算的100%。与上年持平,主要原因是严格控制公务接待支出。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.50万元,支出决算为21.50万元,完成预算的100%。与上年相比增加3.5万元,与上年相比增加19.44%主要原因是车辆年限过久,达到报废标准,但无购车经费换车,维修维护成本增加。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.30万元,占22.66%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.50万元,占77.34%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出决算为6.30万元,全年共接待来来访67次、来宾324人次,主要是接待检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.50万元,其中:公务用车购置费0万元,本年未购置公务用车。公务用车运行维护费21.50万元,主要是用于执法执勤公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2020年12月31日,我院财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度本单位无政府性基金收支

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出555.67万元,比2019年减少48.94万元,降低8.09%。主要原因是:为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出

        • 一般性支出情况

        2020年本部门会议费预算0万元,实际开支0万元。2020年本部门培训费预算0万元,实际开支0万元。 2020年本单位未举办节庆、晚会、赛事等活动。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额79.13万元,其中:政府采购货物支出59.05万元、政府采购工程支出20.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,无中小微企业合同。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

        • 关于国有资产占用情况说明

        截至20201231日,我院共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车辆4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

        十三、关于2020年度预算绩效情况说明

        根据武冈市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网武检发﹝2020﹞5号文件《检察人员业绩考核办法》要求,绩效考核工作在院党组的统一领导下,由院机关绩效考核委员会负责。绩效考核委员会由党组书记、检察长任主任,分管政治部的副检察长任常务副主任,其他班子成员、党总支书记为成员。绩效考核委员会下设考核办,地点设政治部,由分管政治部的副检察长任考核办主任,政治部主任、办公室主任、第六检察部主任、支部书记任副主任。政治部具体负责考核工作的组织和考核办的日常工作。考核材料统一归档。

         

        第四部分 名词解释

         

        一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

        三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

        六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

        七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

        八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        (一)住房公积金(项)指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (二)购房补贴(项):1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

        九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

         

         

        第五部分 附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

        (https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html)

         

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