衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2016年度部门预算编制说明
1、一般公共预算收入情况。
全年收入预算(年初)总计957.81万元,其中:财政经费拨款806.81万元,转移支付安排151.00万元。
2、一般公共预算支出情况。
全年支出预算(年初)总计957.81万元,其中:基本支出719.81万元,分别为工资福利支出406.47万元,一般商品和服务支出195.00万元,对个人和家庭补助支出118.34万元; 项目支出238.00万元。
3、机关运行经费预算情况。
2016年预算机关运行经费195.00万元(指财政拨款中基本支出的一般商品和服务支出),分别为:办公经费16万元,印刷费6万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费14万元、邮电费9万元、物业管理费12万元、差旅费20万元、维修(护)费9万元、租赁费1万元、会议费7万元、培训费6万元、公务接待费35万元、被装购置费5万元、劳务费1万元、工会费20万元、福利费10万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费3万元、其他商品服务0.5万元。
4、 “三公”经费预算情况。
(1)2016年预算单位“三公”经费59.5万元,其中因公出国(境)费0万元; 公务接待费35万元,主要用于接待上级单位及其他外地来本院联系工作的单位来客;公务用车购置及运行费24.5万元,分别为公务用车购置 0万元,公务车运行维护费24.5万元,主要用于公务出差下乡和与各级部门联系工作以及办案的公车保险、加油及公车保养维护。
(2)2016年“三公”经费预算较上年比较减少1万元,减少的原因是对经费支出实行严格控制。
2016年预算目标是实现收支平衡。 |
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