2021年衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网单位预算 目 录 第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 2021年单位预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、单位整体支出绩效目标表 第一部分 2021年衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 单位预算说明 一、单位基本概况 (一)职能职责 衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网是国家的法律监督机关,接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。 (二)贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。 (三)依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。 (四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 (五)负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 (六)负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。 (七)负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 (八)受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。 (九)负责检察机关的理论研究工作。 (十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。 (十一)负责检务督察工作。 (十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。 (十三)负责其他应当由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。 (二)机构设置 衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网机关本级现有5个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网只有本级,无其他预算单位,因此本预算仅含本级预算。 二、单位收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本单位收入预算1321.06万元,其中,一般公共预算拨款932.38万元,中央财政补助322.58万元,上年结余结转66.1万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加29.3万元,主要是因为上年结转结余增加66.1万元(今年首次纳入预算批复),一般公共预算拨款减少43.8万元,中央财政补助增加7万元。 (二)支出预算:2021年本单位支出预算1321.06万元,其中,公共安全1130.02万元,社会保障和就业支出76.3万元,卫生健康支出34.18万元,住房保障支出80.56万元。支出较去年增加29.3万元,主要是公共安全支出增加18.38万元,教育支出减少6万元,社会保障和就业支出增加10.9万元,卫生健康支出增加1.42万元,住房保障支出增加4.6万元。 三、单位一般公共预算拨款支出 2021年一般公共预算拨款支出预算1321.06万元,其中,公共安全支出1130.02万元,占85.53%;社会保障和就业支出76.3万元,占5.78%;卫生健康支出34.18万元,占2.59%;住房保障支出80.56万元,占6.1%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1240.96万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2021年本单位项目支出预算80.1万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出75.2万元,主要用于办公设备购置、被装 、扶贫帮扶和乡村振兴、公益诉讼快速检测体系、检务大厅建设、扫黑除恶等方面;运行维护专项支出4.9万元,主要用于办公设备购置。 四、单位政府性基金预算支出 2021年本单位无政府性基金安排的支出。 五、单位其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:如考虑中央财政补助,按全口径统计,2021年本单位机关本级的机关运行经费392.83万元,比2020年减少98.85万元,下降20.1%,主要是按要求严格控制机关运行经费预算。 (二)“三公”经费预算:如考虑中央财政补助,按全口径统计,2021年本单位机关本级的“三公”经费预算数为47万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35万元),因公出国(境)费0万元。2020年 “三公”经费预算为68万元,2021年“三公”经费预算较2020年减少21万元,减少的原因是按要求严格控制“三公”经费预算以及今年无公务用车购置计划。其中,因公出国(境)费预算无变化,主要原因是由于疫情原因,未安排人员出国。公务接待费较2020年减少6万元,主要原因是按要求严格控制“三公”经费预算。公务用车购置费较2020年减少18万元,主要原因是今年无公务用车购置计划。公务用车运行费较2020年增加3万元,主要原因是公务用车使用年限长,日常保养及维修维护次数增加,为保障公务车辆正常使用,公务用车运行费预算增加。 (三) 一般性支出情况:本单位今年无会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动预算计划。2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 (四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额67.8万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算67.8万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1254.96万元,其中,基本支出1240.96万元,项目支出14万元,具体绩效目标详见报表。 (七)其他问题说明:2021年衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算,所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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