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        2015年衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网预决算公开

        时间:2018-06-28 10:08来源:未知 作者:admin888 点击:

        http://www.hyx.gov.cn/detail.ashx?id=227107

        收入支出决算总表

                  公开01表
        部门:衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网         单位:万元
        收入 支出
        项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
        栏    次   1 栏    次   2
        一、财政拨款收入 1 1076.60 一、一般公共服务支出 14  
        二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
        三、事业收入 3   三、国防支出 16  
        四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 861.90
        五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
        六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
          7   八、社会保障和就业支出 20 196.00
          8   九、医疗卫生与计划生育支出 21 18.70
        本年收入合计 9 1076.60 本年支出合计 22 1076.60
                 用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
                 年初结转和结余 11 294.10                 年末结转和结余 24 294.10
          12     25  
        合计 13 1370.70 合计 26 1370.70
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表
                      公开04表
        部门:             单位:万元
        收入 支出
        项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏    次   1 栏    次   2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 1076.60 一、一般公共服务支出 15      
        二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
          3   三、国防支出 17      
          4   四、公共安全支出 18 861.9 861.9  
          5   五、教育支出 19 196 196  
          6   六、科学技术支出 20 18.7 18.7  
          7   …… 21      
          8     22      
        本年收入合计 9 1076.60 本年支出合计 23 1076.6 1076.6  
        年初财政拨款结转和结余 10 294.00 年末结转和结余 24   294  
              一般公共预算财政拨款 11     25      
                政府性基金预算财政拨款 12     26      
          13     27      
        合计 14 1370.60 合计 28   1370.6  

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

         

         

         

                                                               预算01表
        收 支 预 算 总 表
        填报单位:检察院 单位:元
        收                  入   支                  出      
        项         目 本年预算 项目 本年预算 项         目 本年预算
        一、一般预算拨款 11859844 一、一般公共服务 0 一、基本支出 11689844
             经费拨款 9779844 二、国防 0       工资福利支出 3292953
               本级预算安排 6981844 三、公共安全 10270223       一般商品和服务支出 6921595
               专项转移支付 2798000 四、教育 0       对个人和家庭的补助 1475296
             纳入预算管理的非税收入拨款 2080000 五、科学技术 0 二、项目支出 170000
        二、基金预算拨款 0 六、文化体育与传媒 0       专项商品和服务支出 170000
        三、财政专户管理的非税收入拨款 0 七、社会保障和就业 1402536       对企事业单位的补贴 0
        四、经营收入 0 八、医疗卫生 187085       转移性支出 0
        五、上级补助收入 0 九、节能环保 0       基本建设支出 0
        六、附属单位缴款 0 十、城乡社区事务 0       其他资本性支出 0
        七、其他收入 0 十一、农林水事务 0       其他支出 0
            十二、交通运输 0       专项对个人和家庭补助支出 0
            十三、资源勘探电力信息等事务 0 三、经营支出 0
            十四、商业服务业等事务 0 四、对附属单位补助支出 0
            十五、金融监管等事务支出 0 五、上缴上级支出 0
            十六、地震灾后恢复重建支出 0    
            十七、国土资源气象等事务 0    
            十八、住房保障支出 0    
            十九、粮油物资储备事务 0    
            二十、预备费 0    
            二十一、其他支出 0    
            二十二、转移性支出 0    
        本 年 收 入 合 计 11859844 本 年 支 出 合 计 11859844 本 年 支 出 合 计 11859844
        八、用事业基金弥补收支差额 0     七、结余分配 0
        九、上年结余 0     八、年末结余 0
                   
                   
        收 入 总 计 11859844 支 出 总 计 11859844 支 出 总 计 11859844

         

         

         

        2015年"三公"经费预算公开表
        填报单位:检察院 单位:元
        单位名称 三公经费预算数(公共财政拨款)
          小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费
        合计 788000 235600 505400 47000
        检察院 788000 235600 505400 47000
        (责任编辑:admin888)
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