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        2017年衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网预决算、“三公”经费公开

        时间:2018-06-30 15:28来源:未知 作者:admin888 点击:

         http://www.hyx.gov.cn/detail.ashx?id=236894

        收入支出决算总表

        批复01表
        单位:衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 金额单位:万元
        收入 支出
        项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
        栏次   3 栏次   6
        一、财政拨款收入 1 1274.27 一、一般公共服务支出 37  
          其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
        二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
        三、事业收入 4   四、公共安全支出 40 1964.42
        四、经营收入 5   五、教育支出 41  
        五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
        六、其他收入 7 729.14 七、文化体育与传媒支出 43  
          8   八、社会保障和就业支出 44  
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 21.51
          10   十、节能环保支出 46  
          11   十一、城乡社区支出 47  
          12   十二、农林水支出 48  
          13   十三、交通运输支出 49  
          14   十四、资源勘探信息等支出 50  
          15   十五、商业服务业等支出 51  
          16   十六、金融支出 52  
          17   十七、援助其他地区支出 53  
          18   十八、国土海洋气象等支出 54  
          19   十九、住房保障支出 55  
          20   二十、粮油物资储备支出 56  
          21   二十一、其他支出 57  
          22   二十二、债务还本支出 58  
          23   二十三、债务付息支出 59  
        本年收入合计 24 2003.41 本年支出合计 60 1985.93
            用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
            年初结转和结余 26 389.65       交纳所得税 62  
              基本支出结转 27          提取职工福利基金 63  
              项目支出结转和结余 28 389.65       转入事业基金 64  
              经营结余 29         其他 65  
          30       年末结转和结余 66 407.13
          31         基本支出结转 67 407.14
          32         项目支出结转和结余 68  
          33         经营结余 69  
          34     70  
          35     71  
        总计 36 2393.06 总计 72 2393.06

        注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
            4、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表
        批复04表
        单位:衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 2017年度 金额单位:万元
        收     入 支     出
        项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
        小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏    次   3 栏    次   10 11 12
        一、一般公共预算财政拨款 1 1274.27 一、一般公共服务支出 31      
        二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
          3   三、国防支出 33      
          4   四、公共安全支出 34 1642.41 1642.41  
          5   五、教育支出 35      
          6   六、科学技术支出 36      
          7   七、文化体育与传媒支出 37      
          8   八、社会保障和就业支出 38      
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 21.51 21.51  
          10   十、节能环保支出 40      
          11   十一、城乡社区支出 41      
          12   十二、农林水支出 42      
          13   十三、交通运输支出 43      
          14   十四、资源勘探信息等支出 44      
          15   十五、商业服务业等支出 45      
          16   十六、金融支出 46      
          17   十七、援助其他地区支出 47      
          18   十八、国土海洋气象等支出 48      
          19   十九、住房保障支出 49      
          20   二十、粮油物资储备支出 50      
          21   二十一、其他支出 51      
          22   二十二、债务还本支出 52      
          23   二十三、债务付息支出 53      
        本年收入合计 24 1274.27 本年支出合计 54 1663.92 1663.92  
          25     55      
        年初财政拨款结转和结余 26 389.65 年末财政拨款结转和结余 56      
        一、一般公共预算财政拨款 27 389.65     基本支出结转 57      
        二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 58      
          29     59      
        总计 30 1663.92 总计 60 1663.92 1663.92  
        注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
            2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
            3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

        2017年收支预算总表
        填报单位:检察院 单位:元
        收                  入 支                  出
        项         目 本年预算 项目 本年预算 项         目 本年预算
        一、公共财政预算拨款 17,463,532 一、一般公共服务   一、基本支出 7,708,327
             经费拨款 9,884,795 二、外交支出         工资福利支出 5,156,839
               本级预算安排 7,336,795 三、国防支出         一般商品和服务支出 2,299,574
               专项转移支付 2,548,000 四、公共安全支出 17,248,446       对个人和家庭的补助 251,914
             纳入预算管理的非税收入拨款 7,578,737 五、教育支出   二、项目支出 9,755,205
        二、基金预算拨款   六、科学技术支出         专项对个人和家庭补助  
        三、财政专户管理的非税收入拨款   七、文化体育与传媒支出         专项商品和服务支出 9,755,205
        四、经营收入   八、社会保障和就业支出         对企事业单位的补贴  
        五、上级补助收入   九、社会保险基金支出         转移性支出  
        六、附属单位缴款   十、医疗卫生与计划生育支出 215,086       基本建设支出  
        七、其他收入   十一、节能环保支出         其他资本性支出  
            十二、城乡社区支出         其他支出  
            十三、农林水支出   三、经营支出  
            十四、交通运输支出   四、对附属单位补助支出  
            十五、资源勘探信息等支出   五、上缴上级支出  
            十六、商业服务业等支出      
            十七、金融支出      
            十八、援助其他地区支出      
            十九、国土海洋气象等支出      
            二十、住房保障支出      
            二十一、粮油物资储备支出      
            二十二、国有资本经营预算支出      
            二十三、预备费      
            二十四、其他支出      
            二十五、转移性支出      
            二十六、债务还本支出      
            二十七、债务付息支出      
            二十八、债务发行费用支出      
                   
        本 年 收 入 合 计 17,463,532 本 年 支 出 合 计 17,463,532 本 年 支 出 合 计 17,463,532
        八、用事业基金弥补收支差额          
        九、上年结余          
        收 入 总 计 17,463,532 支 出 总 计 17,463,532 支 出 总 计 17,463,532

         

         

         

         

        2017年"三公"经费预算公开表    
        填报单位:检察院            
        单位名称 总计 一般公共预算拨款三公经费
        公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中: 因公出国(境)费
        公务用车购置 公务用车运行维护费
        合计 324,000.00 114,000.00 210,000.00   210,000.00  
        检察院 324,000.00 114,000.00 210,000.00   210,000.00  
        (责任编辑:admin888)
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