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        2016年衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网预决算公开

        时间:2018-06-30 10:22来源:未知 作者:admin888 点击:

        http://www.hyx.gov.cn/detail.ashx?id=228248

         

        收入支出决算总表

                  公开01表
        衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网         单位:万元
        收入 支出
        项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
        栏    次   1 栏    次   2
        一、财政拨款收入 1 2115.93 一、一般公共服务支出 14  
        二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
        三、事业收入 3   三、国防支出 16  
        四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 1984.75
        五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
        六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
          7   七、社会保障就业支出 20 16.60
          8   八、医疗卫生与计划生育支出 21 19.04
        本年收入合计 9 2115.93 本年支出合计 22 2020.39
                 用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
                 年初结转和结余 11 294.11                 年末结转和结余 24 389.65
          12     25  
        合计 13 2410.04 合计 26 2410.04
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表
                      公开04表
        部门:衡阳县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网             单位:万元
        收入 支出
        项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏    次   1 栏    次   2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 2115.93 一、一般公共服务支出 15      
        二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
          3   三、国防支出 17      
          4   四、公共安全支出 18 1690.60 1690.64  
          5   五、教育支出 19      
          6   六、科学技术支出 20      
          7   七、社会保障就业支出 21 16.60 16.60  
          8   八、医疗卫生与计划生育支出 22 19.00 19.04  
        本年收入合计 9 2115.93 本年支出合计 23 1726.30 1726.28  
        年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末结转和结余 24 389.60 389.65  
              一般公共预算财政拨款 11   25      
                政府性基金预算财政拨款 12     26      
          13     27      
        合计 14 2115.93 合计 28 2115.90 2115.93  
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

         

         

         

        2016年收支预算总表
        填报单位:检察院 单位:元
        收                  入   支                  出
        项         目 本年预算 项目 本年预算 项         目 本年预算
        一、公共财政预算拨款 10,700,862 一、一般公共服务   一、基本支出 10,598,862
             经费拨款 6,354,862 二、国防         工资福利支出 3,608,668
               本级预算安排 6,354,862 三、公共安全 10,510,475       一般商品和服务支出 6,115,999
               专项转移支付   四、教育         对个人和家庭的补助 874,195
             纳入预算管理的非税收入拨款 4,346,000 五、科学技术   二、项目支出 102,000
        二、基金预算拨款   六、文化体育与传媒         专项对个人和家庭补助  
        三、财政专户管理的非税收入拨款   七、社会保障和就业         专项商品和服务支出 102,000
        四、经营收入   八、医疗卫生与计划生育 190,387       对企事业单位的补贴  
        五、上级补助收入   九、节能环保         转移性支出  
        六、附属单位缴款   十、城乡社区         基本建设支出  
        七、其他收入   十一、农林水事物         其他资本性支出  
            十二、交通运输         其他支出  
            十三、资源勘探等信息   三、经营支出  
            十四、商业服务业等   四、对附属单位补助支出  
            十五、金融支出   五、上缴上级支出  
            十六、援助其他地区      
            十七、国土海洋气象      
            十八、住房保障      
            十九、粮油物资储备      
            二十、预备费      
            二十一、其他支出      
            二十二、转移性支出      
            二十三、债务还本支出      
            二十四、债务付息支出      
            二十五、债务发行费用支出      
                   
        本 年 收 入 合 计 10,700,862 本 年 支 出 合 计 10,700,862 本 年 支 出 合 计 10,700,862
        八、用事业基金弥补收支差额          
                   
        收 入 总 计 10,700,862 支 出 总 计 10,700,862 支 出 总 计 10,700,862

         

         

         

        2016年"三公"经费预算公开表    
        填报单位:检察院            
        单位名称 总计 一般公共预算拨款三公经费
        公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中: 因公出国(境)费
        公务用车购置 公务用车运行维护费
        合计 600,000.00 120,000.00 480,000.00   480,000.00  
        检察院 600,000.00 120,000.00 480,000.00   480,000.00  

         

        (责任编辑:admin888)
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